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    我校开展对后勤服务中心2012-2013年度财务收支审计

    信息来源: 发布日期:2014-05-09

    我校开展对后勤服务中心2012-2013年度财务收支审计

    (审计处讯)为了进一步加强对校后勤服务中心的监督管理,促进提高资金使用效益,确保托管资产保值增值,根据学校工作安排,审计处计划在4-5月份对后勤服务中心2012-2013年度的财务收支情况进行审计。4月4日审计方案得到校行政审批,4月10日审计组进入后勤服务中心。现各环节工作正在按审计方案有序进行。预计整个审计工作在5月20日前完成。

    本次对后勤服务中心财务收支审计是学校安排的常规审计,每2年进行一次。审计的主要内容是:1、内部控制制度及其执行情况;2、收入支出的合法性、真实性情况;3、预算执行情况;4、债权、债务、往来款项的真实性、合法性、效益性和清理及时性情况;5、有无侵占、挪用、私分资金和套取现金等问题。